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分享|教你如何轻松搞定实验室审核不符合项整改!

2025-07-15 作者: 浏览数:145

实验室在开展内部审核、接受外部审核时,都会产生不符合项,如何规范有效的开展不符合项整改呢,有没有什么小妙招?今天小编给大家分享具体的步骤和要求~

一、不符合项整改工作流程

质量管理体系不符合项的整改工作具体可分为以下几步进行:

不符合项确认→不符合证据收集→立即纠正→原因分析→纠正措施(含举一反三检查)→跟踪验证→后续行动

二、不符合项确认

在审核结束前,与审核组进行充分沟通,明确不符合项的事实描述,为整改找准方向。这是整改成功的第一步,也是确保整改工作顺利进行的关键。

三、不符合项分类

①严重不符合项

标准要求的最基本的7个文件(文件控制程序、记录控制程序、培训管理程序、内审管理程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施)不全,或之前发现的不符合项没有被整改、过程严重失控、不合格品发运到顾客处造成人身伤害、某一区域内一般不符合项太多、公司区域内某一条款多次发现不符合。

②一般不符合项

与审核准则、要求轻微不符合(文件更改未经审批、顾客投诉没有处理);违反质量管理体系要求的孤立的、偶然的、轻微的事件(生产设备出现故障、经检验后的半成品无标识);可能或已经造成的后果不严重,影响不大等。

③轻微不符合项

证据不够充分、不足以确认是否构成不符合项,但可能会造成不良后果的事实。轻微不符合项可开可不开,也可口头告知被审核方查找原因进行分析。

四、不符合项原因分析

①直接原因

这是导致不符合项发生的初始作用因素。例如,如果产品尺寸超差,直接原因可能是操作员调整机器设置错误。

②间接原因

这些因素可能包括流程中的其他环节,它们可能对不符合项的发生有所贡献,但不会直接导致问题。例如,缺乏监督或培训不足可能导致操作员犯错。

③根本原因

这是最深层次的原因,是问题真正的根源。根本原因可能包括体系设计缺陷、资源不足、文化和组织因素等。识别根本原因通常需要更深层次的分析和反思。

五、不符合项的纠正、预防措施

纠正措施和预防措施是质量管理体系中的关键组成部分,它们确保不符合项得到妥善处理,并且防止问题再次发生或预见并避免潜在问题。以下是对纠正措施和预防措施的详细阐述,以及如何在实践中应用这些措施。

①纠正措施的实施

纠正措施是针对不符合项的根本原因所采取的对策或行动。这些措施的目的是系统性地消除问题原因,防止问题再次发生。 

实施纠正措施通常涉及以下几个方面: 

(1)新规定制定:根据整改需求,策划、编制并发布实施新的质量管理体系文件规定,确保所有操作都有明确的指导和标准。 

(2)现有规定修订:对现有的文件和流程进行审查,必要时进行修改和完善,以确保它们是充分和适宜的。

(3)监督和检查制度建立:建立定期或不定期的监督、检查和考核机制,确保所有规定和流程得到有效执行。 

(4)人员培训和文件宣贯:整改措施的有效性在很大程度上取决于相关人员对新规定或修订后文件的理解和执行。因此,组织应组织培训会议,确保所有相关人员对不符合事实相关的文件规定有充分的了解和掌握。

(5)举一反三的检查:纠正措施还应包括对其他项目或场所的检查,以确保没有类似的问题存在。这种举一反三的方法有助于识别潜在的弱点,提前采取措施,避免未来的问题。

②预防措施的制定

预防措施是针对潜在问题采取的行动,目的是防止问题发生。识别问题的根本原因,并制定相应的预防措施。例如,在漏油案例中,通过分析发现设备设计缺陷(缺少过滤装置),采取的预防措施是增加过滤装置,以防止未来的漏油问题。

横向展开和制度化预防:预防措施也可以通过横向展开来识别类似风险。例如,如果发现润滑油泵缺少过滤装置,应检查冷却水系统是否也存在同样问题,并采取相应措施。此外,形成制度化的定期检查和更换计划,可以作为一种预防措施,确保设备和系统的持续稳定运行。

六、不符合项的跟踪验证

确认是否已经采取了必要的立即纠正措施,或者是否已经阐明了不立即纠正的理由。 

①原因分析

确保原因分析准确到位,深入挖掘问题根源。 

②纠正措施的适宜性

评估制定的纠正措施是否具有针对性和适用性。

③纠正措施的效果

验证纠正措施的实施是否有效,能否防止问题再次发生。 

④整改计划的调整

如果纠正措施未能达到预期目的,组织需要重新制定整改计划。如果纠正措施在实施过程中未得到彻底执行,应由相关负责人或部门重新实施。 

⑤整改见证材料的整理

如果纠正措施未能达到预期目的,组织需要重新制定整改计划。如果纠正措施在实施过程中未得到彻底执行,应由相关负责人或部门重新实施。

⑥整改见证材料的内容

材料应客观、真实、详尽,反映整改工作的全过程。包括整改工作记录和整改效果的支持性证明。

⑦不符合项整改单的构成

整改单应包含不符合项的事实描述、立即纠正措施、原因分析、纠正措施、验证结果和组织意见等。

⑧支持性证明材料

包括整改前后的文件规定、过程记录、培训记录、检查记录、文件修改记录、图片和照片等。

⑨审核组的现场验证

审核组将对不符合项进行现场跟踪验证。确认立即纠正、原因分析和纠正措施的实施结果。确保有客观证据支持纠正措施的有效性,并防止问题再次发生。

⑩不符合项闭环的决定

在确认整改满足所有要求后,审核组将做出不符合项闭环的决定。

七、需注意的事项

①针对性整改

只针对所提出的不符合项进行整改,同时不忽视其他潜在问题。 

②彻底的原因分析

深入挖掘问题根源,抓住问题的核心。

③实施过程中的困难评估

预判实施过程中可能遇到的困难,确保整改措施的可行性。 

④文件修改和体系调整

确保涉及的文件修改和体系调整得到有效执行,以支持整改措施的实施。 

⑤时限管理

在规定的时限内完成整改,确保整改工作的及时性。

⑥整改效果的确认

通过重新抽样或其他方式确认整改效果,确保问题得到彻底解决。 

⑦整改记录的控制

保持整改记录,并进行有效控制,以便于追踪和审计。 

⑧管理层决策

对于未完成或无法完成的整改项,及时提交管理层进行决策,确保问题得到妥善处理。

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